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中共黑龍江省委宣傳部2015年部門決算公示

發(fā)布時間: 2016-09-21 15:14  來源:黑龍江文明網(wǎng)

第一部分??中共黑龍江省委宣傳部基本情況

  一、主要職責

  (一)負責指導全省理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

  (二)負責引導社會輿論,指導、協(xié)調省直新聞單位的工作。

  (三)負責指導、協(xié)調全省對外宣傳工作。

  (四)負責從宏觀上指導全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。

  (五)負責規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務,調查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。

  (六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導干部進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關主管領導商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領導干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓規(guī)劃并組織實施。

  (七)負責對文化藝術、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔省文化體制改革和發(fā)展工作領導小組辦公室日常工作。

  (八)負責全省思想政治工作人員專業(yè)技術職務評審工作。

  (九)負責提出全省文化事業(yè)建設費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。

  (十)完成省委交辦的其他任務。

  二、內設機構

  根據(jù)上述職責,省委宣傳部(部機關)內設10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關黨委。

  三、部門決算編報范圍

  2015年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有部機關及直屬8個行政、事業(yè)單位,明細如下:

  

 序號

  ???????

  單位性質

  1

  省委宣傳部(部機關)

  行政

  2

  省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)

  行政

  3

  省精神文明建設辦公室

  行政

  4

  省委機關資料室

  事業(yè)

  5

  省愛國主義教育中心

  事業(yè)

  6

  黑龍江東北網(wǎng)絡臺

  事業(yè)

  7

  省文化體制改革和發(fā)展領導小組辦公室

  事業(yè)

  8

  省委講師團

  事業(yè)

  9

  省新聞工作者協(xié)會

  群團

?

第二部分??中共黑龍江省委宣傳部2015年部門決算表

  收入支出決算總表

  公開01表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

? ?

  單位:萬元

  收入

  支出

  項??? 目

  行次

 決算數(shù)

  項??? 目

  行次

 決算數(shù)

  欄??? 次

?

  1

  欄??? 次

?

  2

  一、財政撥款收入

  1

  14584.38

  一、一般公共服務支出

  14

  5428.25

  二、上級補助收入

  2

?

  二、外交支出

  15

?

  三、事業(yè)收入

  3

?

  三、國防支出

  16

?

  四、經(jīng)營收入

  4

?

  四、公共安全支出

  17

?

  五、附屬單位上繳收入

  5

?

  五、教育支出

  18

?

  六、其他收入

  6

  1055.22

  六、科學技術支出

  19

?
?

  7

?

  七、文化體育與傳媒支出

  20

  4132.75

?

  8

?

  八、社會保障和就業(yè)支出

  21

  363.32

?

  9

?

  九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  22

  179.35

?

  10

?

  ...

  23

?
?

  11

?

  十九、住房保障支出

  24

  343.71

?

  12

?

  二十一、其他支出

  25

  4443.57

  本年收入合計

  13

  15639.60

  本年支出合計

  26

  14890.95

  用事業(yè)基金彌補收支差額

  14

?

  結余分配

  27

?

  年初結轉和結余

  15

  366.66

  年末結轉和結余

  28

  1115.31

?

  16

? ?

  29

?

  合計

  17

  16006.26

  合計

  30

  16006.26

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

收入決算表

  公開02表

部門:中共黑龍江省委宣傳部          

  單位:萬元

項??? 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 15,639.60 14584.38         1055.22
201 一般公共服務支出 6,175.87 5120.65         1055.22
20113 商貿事務 494.17 494.17          
2011308 ? 招商引資 414.17 414.17          
2011399 ? 其他商貿事務支出 80.00 80.00          
20129 群眾團體事務 84.26 62.44         21.82
2012901 ? 行政運行 62.44 62.44          
2012999 ? 其他群眾團體事務支出 21.82           21.82
20133 宣傳事務 5,597.43 4,564.03         1033.40
2013301 ? 行政運行 1,340.78 1,340.25         0.53
2013302 ? 一般行政管理事務 3,962.28 2,929.43         1032.85
2013350 ? 事業(yè)運行 157.41 157.39         0.02
2013399 ? 其他宣傳事務支出 136.96 136.96          
207 文化體育與傳媒支出 4,121.10 4,121.10          
20701 文化 0.16 0.16          
2070199 ? 其他文化支出 0.16 0.16          
20702 文物 119.98 119.98          
2070204 文物保護 119.98 119.98          
20705 新聞出版 2,000.00 2,000.00          
2070505 出版發(fā)行 2,000.00 2,000.00          
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,000.97 2,000.96          
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65 193.65          
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,807.31 1,807.31          
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32          
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32          
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32          
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35          
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35          
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02          
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18          
2100503 ? 公務員醫(yī)療補助 52.15 52.15          
221 住房保障支出 336.39 336.39          
22102 住房改革支出 336.39 336.39          
2210201 ? 住房公積金 136.55 136.55          
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48          
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36          
222 糧油物資儲備支出 20.00 20.00          
22201 糧油事務 20.00 20.00          
2220115 ? 糧食風險基金 20.00 20.00          
229 其他支出 4,443.57 4,443.57          
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 4,419.17 4,419.17          
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 4,419.17 4,419.17          
22999 其他支出 24.40 24.40          
2299901 ? 其他支出 24.40 24.40          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

支出決算表

             

公開03表

部門:中共黑龍江省委宣傳部        

單位:萬元

項??? 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 14,890.95 2,436.92 12,454.03      
201 一般公共服務支出 5,428.25 1,550.54 3,877.71      
20113 商貿事務 494.17   494.17      
2011308 ? 招商引資 414.17   414.17      
2011399 ? 其他商貿事務支出 80.00   80.00      
20129 群眾團體事務 84.26 84.26        
2012901 ? 行政運行 62.45 62.45        
2012999 ? 其他群眾團體事務支出 21.82 21.82        
20133 宣傳事務 4,849.81 1,466.28 3,383.53      
2013301 ? 行政運行 1,340.78 1,339.98 0.80      
2013302 ? 一般行政管理事務 3,214.66   3,214.66      
2013350 ? 事業(yè)運行 157.41 126.30 31.11      
2013399 ? 其他宣傳事務支出 136.96   136.96      
207 文化體育與傳媒支出 4,132.75   4,132.75      
20701 文化 0.16   0.16      
2070199 ? 其他文化支出 0.16   0.16      
20702 文物 119.98   119.98      
2070204 文物保護 119.98   119.98      
20705 新聞出版 2,000.00   2,000.00      
2070505 出版發(fā)行 2,000.00   2,000.00      
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,012.61   2,012.61      
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65   193.65      
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,818.96   1,818.96      
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32        
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32        
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32        
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35        
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35        
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02        
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18        
2100503 ? 公務員醫(yī)療補助 52.15 52.15        
221 住房保障支出 343.71 343.71        
22102 住房改革支出 343.71 343.71        
2210201 ? 住房公積金 143.87 143.87        
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48        
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36        
229 其他支出 4,443.57   4,443.57      
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 4,419.17   4,419.17      
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 4,419.17   4,419.17      
22999 其他支出 24.40   24.40      
2299901 ? 其他支出 24.40   24.40      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表

           

公開04表

部門:中共黑龍江省委宣傳部        

單位:萬元

收入 支出
項??? 目 行次 金額 項??? 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄??? 次   1 欄??? 次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 10165.21 一、一般公共服務支出 15 5120.65 5120.65  
二、政府性基金預算財政撥款 2 4419.17 二、外交支出 16      
  3   三、國防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科學技術支出 20      
  7   七、文化體育與傳媒支出 21 4132.75 4132.75  
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 22 363.32 363.32  
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23 179.35 179.35  
  10   ??????????? ... 24      
  11   十九、住房保障支出 25 343.71 343.71  
  12   二十一、其他支出 26 4443.57 24.4 4419.17
本年收入合計 13 14584.38 本年支出合計 27 14583.35 10164.18 4419.17
年初財政撥款結轉和結余 14 27.33 年末結轉和結余 28 28.36 28.36  
????? 一般公共預算財政撥款 15 27.33   29      
??????? 政府性基金預算財政撥款 16     30      
  17     31      
合計 18 14611.71 合計 32 14611.71 10192.54 4419.17
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

         

公開05表

部門:中共黑龍江省委宣傳部    

單位:萬元

項 ???目 本年支出合計 基本支出?? 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3

合計

10,164.18

2,414.55

7,749.63

201 一般公共服務支出 5,120.65 1,528.17 3,592.48
20113 商貿事務 494.17   494.17
2011308 ? 招商引資 414.17   414.17
2011399 ? 其他商貿事務支出 80.00   80.00
20129 群眾團體事務 62.45 62.45  
2012901 ? 行政運行 62.45 62.45  
20133 宣傳事務 4,564.03 1,465.72 3,098.31
2013301 ? 行政運行 1,340.26 1,339.45 0.81
2013302 ? 一般行政管理事務 2,929.42   2,929.42
2013350 ? 事業(yè)運行 157.39 126.27 31.12
2013399 ? 其他宣傳事務支出 136.96   136.96
207 文化體育與傳媒支出 4132.75   4132.75
20701 文化 0.16   0.16
2070199 ? 其他文化支出 0.16   0.16
20702 文物 119.98   119.98
2070204 文物保護 119.98   119.98
20705 新聞出版 2,000.00   2,000.00
2070505 出版發(fā)行 2,000.00   2,000.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,012.61   2,012.61
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65   193.65
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,818.96   1,818.96
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32  
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32  
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32  
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35  
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35  
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02  
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18  
2100503 ? 公務員醫(yī)療補助 52.15 52.15  
221 住房保障支出 343.71 343.71  
22102 住房改革支出 343.71 343.71  
2210201 ? 住房公積金 143.87 143.87  
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48  
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36  
229 其他支出 24.40   24.40
22999 其他支出 24.40   24.40
2299901 ? 其他支出 24.40   24.40
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

公開06表

部門:中共黑龍江省委宣傳部  

單位:萬元

項 ???目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,414.55 2,100.66 313.89
301 工資福利支出 1,382.10 1,382.10  
30101 基本工資 459.26 459.26  
30102 津貼補貼 510.07 510.07  
30103 獎金 229.51 229.51  
30104 社會保障繳費 179.55 179.55  
30108 其他工資福利支出 3.71 3.71  
302 商品和服務支出 313.89   313.89
30201 辦公費 32.20   32.20
30202 印刷費 1.57   1.57
30204 手續(xù)費 0.31   0.31
30205 水費 2.10   2.10
30206 電費 17.50   17.50
30207 郵電費 24.49   24.49
30208 取暖費 77.58   77.58
30209 物業(yè)管理費 7.53   7.53
30210 差旅費 53.51   53.51
30212 維修(護)費 1.96   1.96
30215 培訓費 3.49   3.49
30220 勞務費 11.42   11.42
30222 工會經(jīng)費 16.16   16.16
30224 公務用車運行維護費 42.39   42.39
30225 其他交通費用 4.17   4.17
30227 其他商品和服務支出 17.51   17.51
303 對個人和家庭的補助 718.56 718.56  
30301 離休費 61.55 61.55  
30302 退休費 311.02 311.02  
30311 住房公積金 143.87 143.87  
30312 提租補貼 189.48 189.48  
30313 購房補貼 10.36 10.36  
30314 其他對個人和家庭的補助支出 2.28 2.28  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                   

公開07表

部門:中共黑龍江省委宣傳部            

單位:萬元

2015年度預算數(shù) 2015年度決算數(shù)
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178.99 0 155.84 0 155.84 23.15 143 10 110.27 0 110.27 22.75
注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

             

  公開08表

部門:中共黑龍江省委宣傳部      

  單位:萬元

項 ???目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
229 其他支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

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第三部分??中共黑龍江省委宣傳部決算情況說明

  (一)2015年收入支出總體情況說明

  1、收入總計16006.26萬元

  中共黑龍江省委宣傳部2015年度總收入16006.26萬元,其中本年收入15639.60萬元。2015年本年收入比2014年本年收入增長6968.48萬元,同比增長80.36%,增長的主要原因是項目增加,如:政府性基金財政撥款增加4052萬元,用于第四批和第五批鄉(xiāng)村學校少年宮建設;中宣部新增撥款816萬元,用于我省“貧困地區(qū)村綜合文化服務中心示范工程”項目等,具體情況如下:

  (1)財政撥款收入14584.38萬元。系當年從省財政取得的資金。

  (2)其他收入1055.22萬元。系在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,如:中宣部下?lián)艿摹笆锌h雙服務獎金”、“貧困地區(qū)村綜合文化服務中心示范工程”收入等。

  (3)年初結轉和結余366.66萬元。系以前年度支出尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括上年度財政撥款結轉和結余、上年度其他收入結轉資金。

  2、支出總計16006.26萬元

  中共黑龍江省委宣傳部2015年總支出16006.26萬元,其中本年支出14890.95萬元,2015年本年支出較2014年本年支出增長6389.57萬元,同比增長75.16%,支出增長的主要原因是項目增加,如:增加第四批第五批鄉(xiāng)村學校少年宮建設支出4419.17萬元等,支出具體情況如下:

  (1)一般公共服務支出(類)5428.25萬元,主要用于整個部門日常工作的運轉、為完成中央和省委省政府安排的任務開展的一系列活動、全省思想政治工作建設以及資助全省哲學社會科學研究規(guī)劃項目。

  (2)文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元,主要用于全省文藝精品創(chuàng)作、文化體制改革、文明城鄉(xiāng)建設、社會主義精神文明建設、思想道德建設及文化建設等。

  (3)社會保障和就業(yè)支出(類)363.32萬元,主要用于整個部門離退休人員的工資支出。

  (4)醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于整個部門按國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險支出。

  (5)住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼等住房改革方面的支出。

  (6)其他保障支出(類)4443.57萬元,主要是政府性基金第四批第五批鄉(xiāng)村學校少年宮建設支出。

  (7)年末結轉和結余1115.31萬元,系按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結轉和結余資金、其他收入結轉資金。

  (二)2015年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  中共黑龍江省委宣傳部2015年一般公共預算財政撥款支出10164.18萬元,支出具體情況如下:

  1、一般公共服務支出(類)5120.65萬元,比2015年初部門預算數(shù)增加777.54萬元,增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經(jīng)費以及按我省相關政策追加的調資經(jīng)費。

  (1)商貿事務(款)財政撥款支出494.17萬元。其中:招商引資(項)414.17萬元,其他商貿事務支出(項)80萬元。年度中臨時追加項目第十一屆深圳文博會、中國龍江時尚文化展、第十屆龍江文博會、綠色食品推廣專項、龍江之夜活動、2015年黑龍江香港經(jīng)貿交流活動經(jīng)費等。

  (2)群眾團體事務(款)財政撥款支出62.45萬元,其中:行政運行(項)62.45萬元,用于參公單位黑龍江省新聞工作者協(xié)會職工工資及日常運轉支出。

  (3)宣傳事務(款)4564.03萬元,其中:行政運行(項)1340.26萬元,用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理(項)2929.42萬元,用于3個行政單位開展專項活動支出。事業(yè)運行(項)157.39萬元,用于事業(yè)單位5個事業(yè)單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務支出(項)136.96萬元,主要用于事業(yè)單位開展專項活動支出。

  2、文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元。2015年初此類支出無預算,原因是此類支出包括文化事業(yè)建設費、文藝精品引導資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等省級重點項目資金,不納入年初部門預算,在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業(yè)建設、文化體制改革和文藝精品創(chuàng)作等。具體包括:文化(款)其他文化支出(項)0.16萬元;文物(款)文物保護(項)119.98萬元;新聞出版(款)出版發(fā)行(項)2000萬元,用于全省黨報黨刊的訂閱;其他文化體育與傳媒支出(款)2012.61萬元,用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、全省宣傳文化人才的培訓、全省十佳新聞工作者、十佳文藝工作者的評選、全省十佳文藝獎評選等文化事業(yè)建設項目。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)363.32萬元,主要用于部門離退休人員工資支出,其中:行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休人員支出(項)363.32萬元,比2015年年初部門預算增加62.8萬元,主要原因是按我省相關政策規(guī)定調整離退休人員工資支出。

  4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于給部門職工繳納醫(yī)療保險支出,其中:醫(yī)療保障(款)179.35萬元。行政單位醫(yī)療(項)119.02萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)8.18萬元、公務員醫(yī)療補助(項)52.15萬元。比2015年年初部門預算增加19.31萬元。增長的原因是新調入人員增加醫(yī)保支出和醫(yī)療保險調整基數(shù)增加支出。

  5、住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中:住房改革支出(款)343.71萬元,住房公積金(項)143.87萬元、提租補貼(項)189.48萬元、購房補貼(項)10.36萬元。比2015年年初部門預算增加54.88萬元,增加原因是新調入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調整基數(shù)增加支出。

  6、其他支出(類)24.40萬元,主要用于行政單位省級精神文明建設標兵單位獎勵支出。其中:其他支出(款)其他支出(項)24.40萬元,此項支出2015年年初無預算,屬年度中臨時追加項目。

  (三)2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

  “三公”經(jīng)費是指本部門(包括行政單位、事業(yè)單位和參公單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。具體情況如下:

  1、“三公”經(jīng)費2015年決算數(shù)與2015年初部門預算數(shù)情況說明

  2015年年初部門預算178.99萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行及維護費155.84萬元,公務接待費23.15萬元。2015年實際支出143萬元,其中:”因公出國(境)費10萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費110.27萬元,公務接待費22.75萬元。總體來看,實際支出比預算安排減少35.99萬元,減少20.11%。

  2、“三公”經(jīng)費2015年決算數(shù)與上年決算數(shù)情況說明

  2015年決算數(shù)143萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費110.27萬元,公務接待費22.75萬元。2014年決算數(shù)180.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費154.32萬元,公務接待費26.08萬元。2015年實際支出“三公經(jīng)費”比2014年實際支出“三公經(jīng)費”減少37.4萬元,減少20.73%。

  2015年我部門進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定及我省有關文件精神,強化“三公”經(jīng)費預算管理,明確責任主體,完善規(guī)章制度,規(guī)范支出審批程序。本著厲行勤儉節(jié)約,講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。

  2015年末我部門公務用車14輛,其中:部機關公務車輛8輛,下屬單位公務車輛6輛。2015年度本部門使用公共預算財政撥款安排出國(境)團組1個,組織龍江絲路帶新聞媒體記者赴俄羅斯進行項目調研考察。2015年度本部門國內公務接待32批次277人。公務接待的批次及人數(shù)比上年有所增加,但是經(jīng)費支出少于去年。

  (四)2015年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  中共黑龍江省委宣傳部2015年度收入政府性基金預算財政撥款4419.17萬元,支出4419.17萬元,主要用于第四批第五批鄉(xiāng)村學校少年宮建設支出。

  (五)2015年其他重要事項情況說明

  1、機關運行經(jīng)費支出情況說明

  2015年本部門機關運行經(jīng)費支出291.44萬元,比2014年 減少53.01萬元,降低15.39%。主要原因是我部門本著厲行勤儉節(jié)約的原則,加強資金預算管理,嚴格資金使用審批程序,減少不必要的支出,避免浪費。

  2、政府采購支出說明

  2015年本部門政府采購支出總額7411.95萬元,其中:政府采購貨物支出4940.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務支出2471.22萬元。

  3、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,部級領導干部用車1輛、一般公務用車13輛。本部門無單位價值200萬元以上大型設備。

  4、預算績效管理工作開展情況說明

  2015年我部門納入績效評價管理的項目兩個,分別是“思想政治工作專項”和“省哲學社會科學研究規(guī)劃專項”。目前兩個項目均按照年初計劃完成。“思想政治工作專項”項目的開展,為貫徹落實總書記”基層思想政治工作要不斷加強“的重要指示,通過切實有效的實際舉措,不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創(chuàng)業(yè)的精氣神,為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證。“省哲學社會科學研究規(guī)劃專項”項目的開展,匯聚了各方社科資源,結合龍江發(fā)展實際,不斷推出研究成果,為省委省政府科學決策提供了科學依據(jù)和有力支撐。

第四部分??名詞解釋

  根據(jù)《2015年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2015年省本級部門決算及“三公”經(jīng)費支出情況中相關名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  二、政府性基金:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  三、一般公共服務(類)宣傳事務(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

  四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。

  五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  六、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  七、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  八、其他宣傳事務支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。

  九、商貿事務(類)招商引資(款):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

  十、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。

  十一、文化體育與傳媒(類)文物(款):反映文物保護和管理等方面的支出。

  十二、文化體育與傳媒(類)其他文化事業(yè)費安排的支出(款):反映用文化事業(yè)建設費安排的支出。

  十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

  十四、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  十六、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

  十七、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十八、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十九、公務員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  二十一、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十二、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  二十三、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。

  二十四、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款):反映彩票公益安排的支出。

  二十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

  二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  二十七、“三公”經(jīng)費:?納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二十八、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

責任編輯:張宇

審  核:劉海龍

統(tǒng)  籌:張宇

監(jiān)  制:曲立偉

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